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令和8年度 当初予算の概要
津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。
一般会計
令和8年度の一般会計当初予算は、前年度比6億1,000万円増の総額188億5,500万円としています。豪雨・地震災害の復旧費を除いた通常分は、前年度比1億6,177万円増の170億5,610万円となりました。骨格予算(※)としましたが、過去最大の予算となりました。※町長選挙前の予算編成のため、新規の政策的事業等を先送りにする
重点事業として、ハード面では、津幡駅東口整備事業をはじめ、児童用パソコンを更新する小学校校内通信ネットワーク事業、テニスコートの更新工事を行う津幡運動公園整備事業などの継続事業や、高規格救急自動車を更新する消防車両整備事業などを予算計上しています。
ソフト面では、物価高騰対策としてプレミアム付き商品券発行事業や水道基本料金4か月分の無償化を行うほか、妊婦対象のRSウイルスワクチン接種の定期化や76歳への歯周疾患検診を開始するなど町民の健康で安心な生活の支援を図ります。
| 歳入 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 46億5,115万円 | 24.7% |
| 国庫支出金 | 39億5,260万円 | 21.0% |
| 地方交付税 | 38億7,000万円 | 20.5% |
| 県支出金 | 20億8,129万円 | 11.0% |
| 町債 | 13億6,450万円 | 7.2% |
| 各種交付金 | 11億6,400万円 | 6.2% |
| 繰入金 | 11億3,595万円 | 6.0% |
| 諸収入 | 3億5,146万円 | 1.9% |
| 地方譲与税 | 1億3,716万円 | 0.7% |
| 使用料及び手数料等 | 7,856万円 | 0.4% |
| 分担金及び負担金 | 6,833万円 | 0.4% |
| 合 計 | 188億5,500万円 | 100.0% |
| 歳出 | 予算額 | 構成比 |
町民一人あたり |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 63億4,783万円 | 33.7% | 169,050円 |
| 土木費 | 22億6,460万円 | 12.0% | 60,309円 |
| 教育費 | 20億2,432万円 | 10.7% | 53,910円 |
| 公債費 | 19億3,994万円 | 10.3% | 51,663円 |
| 総務費 | 16億6,017万円 | 8.8% | 44,212円 |
| 衛生費 | 13億4,381万円 | 7.1% | 35,787円 |
| 災害復旧費 | 12億9,751万円 | 6.9% | 34,554円 |
| 農林水産業費 | 7億3,063万円 | 3.9% | 19,457円 |
| 商工費 | 5億8,590万円 | 3.1% | 15,603円 |
| 消防費 | 4億9,221万円 | 2.6% | 13,108円 |
| 議会費 | 1億4,797万円 | 0.8% | 3,941円 |
| 労働費等 | 2,011万円 | 0.1% | 536円 |
| 合 計 | 188億5,500万円 | 100.0% | 502,130円 |
| 歳出 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 投資的経費 | 36億4,670万円 | 19.3% |
| 扶助費 | 36億 832万円 | 19.1% |
| 人件費 | 30億9,410万円 | 16.4% |
| 補助費等 | 26億4,419万円 | 14.0% |
| 物件費 | 25億9,695万円 | 13.8% |
| 公債費 | 19億3,994万円 | 10.3% |
| 繰出金 | 8億9,688万円 | 4.8% |
| 維持補修費 | 1億5,314万円 | 0.8% |
| 貸付金 | 1億4,035万円 | 0.8% |
| 積立金 | 1億3,243万円 | 0.7% |
| 予備費 | 200万円 | 0.0% |
| 合 計 | 188億5,500万円 | 100.0% |
地方消費税収の用途について
社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和8年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。
地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/124KB]
特別会計
特別会計の当初予算総額は、前年度比2億1,595万円(3.1%)増の71億7,906万円としています。
| 会計名称 | 令和8年度 予算額 |
令和7年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 34億1,084万円 | 34億5,867万円 | △ 4,783万円 | △ 1.4% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 6億5,448万円 | 5億4,560万円 | 1億 888万円 | 20.0% |
| 介護保険特別会計 | 29億5,828万円 | 27億9,775万円 | 1億6,053万円 | 5.7% |
| バス事業特別会計 | 1億5,515万円 | 1億6,077万円 | △ 562万円 | △ 3.5% |
| 河合谷財産区特別会計 | 31万円 | 32万円 | △ 1万円 | △ 3.1% |
| 合 計 | 71億7,906万円 | 69億6,311万円 | 2億1,595万円 | 3.1 % |
事業会計
事業会計の当初支出総額は、前年度比3億4,137万円(5.0%)増の71億8,147万円としています。
| 会計名称 | 支出区分 | 令和8年度 予算額 |
令和7年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 16億7,040万円 | 16億2,079万円 | 4,961万円 | 3.1% |
| 資本的支出 | 1億1,844万円 | 8,664万円 | 3,180万円 | 36.7% | |
| 水道事業 | 収益的支出 | 7億9,687万円 | 7億8,517万円 | 1,170万円 | 1.5% |
| 資本的支出 | 7億5,965万円 | 5億7,542万円 | 1億8,423万円 | 32.0% | |
| 下水道事業 | 収益的支出 | 14億1,898万円 | 13億7,258万円 | 4,640万円 | 3.4% |
| 資本的支出 | 24億1,713万円 | 23億9,950万円 | 1,763万円 | 0.7% | |
| 合 計 | 71億8,147万円 | 68億4,010万円 | 3億4,137万円 | 5.0% | |
主要事業
津幡町では「第6次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
各会計における令和8年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。

