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令和8年度 当初予算の概要

ページID:0011005 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

 津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。

一般会計

 令和8年度の一般会計当初予算は、前年度比6億1,000万円増の総額188億5,500万円としています。豪雨・地震災害の復旧費を除いた通常分は、前年度比1億6,177万円増の170億5,610万円となりました。骨格予算(※)としましたが、過去最大の予算となりました。※町長選挙前の予算編成のため、新規の政策的事業等を先送りにする

 重点事業として、ハード面では、津幡駅東口整備事業をはじめ、児童用パソコンを更新する小学校校内通信ネットワーク事業、テニスコートの更新工事を行う津幡運動公園整備事業などの継続事業や、高規格救急自動車を更新する消防車両整備事業などを予算計上しています。
 ソフト面では、物価高騰対策としてプレミアム付き商品券発行事業や水道基本料金4か月分の無償化を行うほか、妊婦対象のRSウイルスワクチン接種の定期化や76歳への歯周疾患検診を開始するなど町民の健康で安心な生活の支援を図ります。

一般会計歳入
歳入 予算額  構成比 
町税 46億5,115万円 24.7%
国庫支出金 39億5,260万円 21.0%
地方交付税 38億7,000万円 20.5%
県支出金 20億8,129万円 11.0%
町債 13億6,450万円 7.2%
各種交付金 11億6,400万円 6.2%
繰入金 11億3,595万円 6.0%
諸収入 3億5,146万円 1.9%
地方譲与税 1億3,716万円 0.7%
使用料及び手数料等 7,856万円 0.4%
分担金及び負担金 6,833万円 0.4%
合  計 188億5,500万円 100.0%

 

一般会計歳出(目的別)
歳出 予算額  構成比 

町民一人あたり
(R8年2月末人口37,550人で算出)

民生費 63億4,783万円 33.7% 169,050円
土木費 22億6,460万円 12.0% 60,309円
教育費 20億2,432万円 10.7% 53,910円
公債費 19億3,994万円 10.3% 51,663円
総務費 16億6,017万円 8.8% 44,212円
衛生費 13億4,381万円 7.1% 35,787円
災害復旧費 12億9,751万円 6.9% 34,554円
農林水産業費 7億3,063万円 3.9% 19,457円
商工費 5億8,590万円 3.1% 15,603円
消防費 4億9,221万円 2.6% 13,108円
議会費 1億4,797万円 0.8% 3,941円
労働費等 2,011万円 0.1% 536円
合  計 188億5,500万円 100.0% 502,130円

 

一般会計歳出(性質別)
歳出 予算額  構成比 
投資的経費 36億4,670万円 19.3%
扶助費 36億 832万円 19.1%
人件費 30億9,410万円 16.4%
補助費等 26億4,419万円 14.0%
物件費 25億9,695万円 13.8%
公債費 19億3,994万円 10.3%
繰出金 8億9,688万円 4.8%
維持補修費 1億5,314万円 0.8%
貸付金 1億4,035万円 0.8%
積立金 1億3,243万円 0.7%
予備費 200万円 0.0%
合  計 188億5,500万円 100.0%

 

地方消費税収の用途について

社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和8年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。

地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/124KB]

 

特別会計

特別会計の当初予算総額は、前年度比2億1,595万円(3.1%)増の71億7,906万円としています。

特別会計の予算額
会計名称 令和8年度
予算額
令和7年度
予算額
増減額  対前年 
比率
国民健康保険特別会計 34億1,084万円 34億5,867万円 △ 4,783万円 △ 1.4%
後期高齢者医療特別会計 6億5,448万円 5億4,560万円 1億 888万円 20.0%
介護保険特別会計 29億5,828万円 27億9,775万円 1億6,053万円 5.7%
バス事業特別会計 1億5,515万円 1億6,077万円 △ 562万円 △ 3.5%
河合谷財産区特別会計 31万円 32万円 △ 1万円 △ 3.1%
合  計 71億7,906万円 69億6,311万円 2億1,595万円 3.1 %

 

事業会計

事業会計の当初支出総額は、前年度比3億4,137万円(5.0%)増の71億8,147万円としています。

事業会計の予算額
会計名称 支出区分 令和8年度
予算額
令和7年度
予算額
増減額  対前年 
比率
病院事業 収益的支出 16億7,040万円 16億2,079万円 4,961万円 3.1%
資本的支出 1億1,844万円 8,664万円 3,180万円 36.7%
水道事業 収益的支出 7億9,687万円 7億8,517万円 1,170万円 1.5%
資本的支出 7億5,965万円 5億7,542万円 1億8,423万円 32.0%
下水道事業 収益的支出 14億1,898万円 13億7,258万円 4,640万円 3.4%
資本的支出 24億1,713万円 23億9,950万円 1,763万円 0.7%
合    計 71億8,147万円 68億4,010万円 3億4,137万円 5.0%

 

主要事業

 津幡町では「第6次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
 各会計における令和8年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。

主要事業 [PDFファイル/98KB]

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